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Contabilidade

MEI para designer vale a pena? Conheça os riscos legais

  Entenda se o MEI para designer é legalizado, os riscos de usar CNAEs incorretos e saiba como abrir sua microempresa com o suporte estratégico da Ungest.  Muitos profissionais do mercado visual e criativo que buscam a formalização acreditam que o caminho natural é a abertura de um microempreendedor individual. Contudo, a relação entre o MEI para designer é cercada de armadilhas legais e limitações que podem colocar a segurança do seu negócio em sério risco. Seja você um designer gráfico, profissional de UX/UI ou web designer, a escolha do regime tributário correto define o futuro da sua marca. Usar atalhos informais para emitir notas fiscais pode custar muito caro no futuro. Neste artigo, vamos analisar o que a lei diz sobre a sua profissão e demonstrar as melhores alternativas para atuar com total tranquilidade jurídica. O risco invisível do desvio de CNAE para Designers A atividade pura de design (como design gráfico ou de interfaces) é classificada pela Receita Federal como uma profissão de cunho intelectual e artístico regulamentada. Devido a essa natureza, não existe o CNAE de “Designer” dentro da tabela oficial de atividades permitidas para o Microempreendedor Individual. Muitos profissionais acabam utilizando CNAEs inadequados, como “Clicherista” ou “Comerciante”, apenas para conseguir gerar um CNPJ MEI barato. Essa prática configura desvio de finalidade fiscal e pode acarretar penalidades severas, incluindo o cancelamento do CNPJ e a cobrança dos impostos retroativos com juros. Além disso, grandes corporações e startups de tecnologia costumam recusar notas fiscais emitidas por MEIs com atividades incompatíveis com o serviço real contratado. Isso bloqueia o seu acesso aos clientes que pagam os melhores tickets do mercado criativo. Como a Ungest estrutura sua transição para uma Microempresa A melhor forma de proteger sua carreira e expandir o seu estúdio criativo é realizar a abertura de uma Microempresa (ME) enquadrada no regime do Simples Nacional. Com a assessoria da Ungest, esse processo se torna simples, rápido e transparente. Nós identificamos os CNAEs corretos para a sua atuação e estruturamos o seu negócio sob o modelo de Sociedade Limitada Unipessoal (SLU). Dessa forma, você adquire uma personalidade jurídica forte e protege seu patrimônio pessoal sem precisar de sócios. Para reduzir o peso dos impostos, nós aplicamos o mecanismo legal do Fator R. Caso as despesas com a sua folha de pagamento (incluindo o seu pró-labore) atinjam pelo menos 28% do faturamento da empresa, seu imposto cai de 15,5% para apenas 6% no Simples Nacional. Vantagens reais de abandonar o MEI e virar ME Acesso a grandes marcas: Empresas de grande porte exigem conformidade fiscal absoluta e notas fiscais perfeitas para contratação. Faturamento sem travas: Esqueça o limite apertado do MEI. Cresça o seu faturamento anual sem o medo constante de estourar o teto. Contratação de braço direito: Contrate assistentes, arte-finalistas ou profissionais de atendimento para ajudar na operação do seu estúdio. O cuidado que a Ungest tem com a sua marca criativa A Ungest entende que o tempo de um designer deve ser investido em pesquisa, criação de conceitos e entrega de projetos excepcionais. Nossa equipe lida com toda a burocracia de alvarás, apuração de impostos e entrega de obrigações acessórias, garantindo que sua única preocupação seja encantar seus clientes. O profissionalismo que você entrega nos seus projetos visuais também deve estar refletido na saúde fiscal da sua empresa. Regularize sua atuação como designer hoje mesmo e destrave o crescimento do seu estúdio no mercado. Agende agora uma conversa com o time especializado da Ungest. [Fale com um contador especialista]

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Contabilidade

Como receber do exterior como dev com isenção de imposto

  Aprenda a receber do exterior como dev aproveitando a isenção de impostos sobre a exportação de serviços. Economize com a contabilidade Ungest.  Trabalhar para empresas estrangeiras e faturar em moedas fortes como dólar ou euro tornou-se a meta de grande parte dos programadores brasileiros. No entanto, para aproveitar ao máximo essa remuneração valorizada, você precisa entender como receber do exterior como dev de forma totalmente legal e econômica. Muitos profissionais acabam perdendo uma fatia gigantesca do seu faturamento internacional por desconhecimento das regras fiscais. O Brasil possui um ecossistema tributário complexo, mas altamente vantajoso para quem exporta tecnologia. A seguir, vamos revelar o segredo da isenção de impostos na prestação de serviços internacionais e como aplicar isso no seu CNPJ. O erro de faturar na pessoa física e o impacto dos impostos O primeiro grande erro de quem começa a prestar serviços para o exterior é disponibilizar uma conta bancária de pessoa física para receber os pagamentos internacionais. Ao receber como indivíduo, os seus ganhos ficam sujeitos ao carnê-leão do Imposto de Renda, atingindo rapidamente a alíquota máxima de 27,5%, somada ao INSS autônomo. A solução definitiva para reter o máximo de lucro é a abertura de um CNPJ de Microempresa. Através de uma estrutura empresarial correta, o impacto tributário despenca drasticamente, permitindo que você aproveite a verdadeira valorização cambial do seu trabalho. A Receita Federal fiscaliza com extremo rigor a entrada de capital internacional em contas bancárias nacionais. Operar com uma estrutura jurídica inadequada é o caminho mais curto para cair na malha fina. Como funciona a isenção de impostos na exportação de software A legislação brasileira incentiva fortemente a entrada de divisas estrangeiras no país por meio da exportação de serviços. Se o resultado do seu código de programação for totalmente consumido no exterior, a sua empresa terá direito a isenções tributárias fundamentais. No modelo de exportação de serviços de tecnologia, a sua Microempresa enquadrada no Simples Nacional fica completamente isenta do pagamento de três tributos federais e municipais: PIS (Programa de Integração Social) COFINS (Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social) ISS (Imposto Sobre Serviços) Na prática, ao emitir a sua Invoice e a respectiva Nota Fiscal de exportação, o sistema do Simples Nacional calcula automaticamente o desconto dessas alíquotas. Com o auxílio do Fator R estruturado pela contabilidade, o seu imposto efetivo sobre o faturamento em dólar pode começar em marcas surpreendentemente baixas. Benefícios de ter uma contabilidade especializada em câmbio Emissão correta de Invoices: Elaboração do documento internacional obrigatório de cobrança de acordo com os padrões aceitos pelas empresas estrangeiras. Fechamento de câmbio otimizado: Orientação para escolher as melhores plataformas de recebimento internacional, evitando taxas bancárias abusivas. Segurança contra a malha fina: Registro correto de todas as operações de entrada de capital na contabilidade da empresa. Por que a Ungest é a parceira ideal para o Dev internacional Na Ungest, nós dominamos os trâmites da contabilidade internacional para o mercado de desenvolvimento de sistemas. Nós garantimos que cada nota fiscal de exportação seja gerada com as isenções corretas de PIS, COFINS e ISS, gerando uma economia financeira real que volta direto para o seu bolso. Prestar serviços globais exige uma estrutura contábil que jogue a favor do seu bolso. Não permita que a burocracia ou o pagamento inadequado de impostos limitem o crescimento da sua carreira internacional de tecnologia. Proteja seu faturamento em moeda estrangeira agora mesmo. [Entrar em contato com a Ungest]

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Contabilidade

Por que desenvolvedor não pode ser MEI? Entenda a regra

  Descubra por que desenvolvedor não pode ser MEI e veja a melhor alternativa tributária para abrir seu CNPJ de TI  Muitos profissionais de tecnologia que decidem migrar para o modelo PJ acreditam que o caminho mais rápido é a formalização como microempreendedor. No entanto, se você atua na área de tecnologia, precisa saber que desenvolvedor não pode ser MEI de forma legalizada no Brasil. Essa restrição pega muitos programadores de surpresa logo no início da carreira autônoma. A Receita Federal possui regras muito claras sobre quais profissões são permitidas nesse modelo simplificado. Abaixo, explicamos o motivo real dessa proibição jurídica e mostramos o caminho ideal para você regularizar sua situação sem pagar impostos abusivos. O grande problema: A exclusão de atividades intelectuais no MEI A legislação brasileira que rege o Microempreendedor Individual (Lei Complementar nº 123/2006) foi criada para tirar da informalidade trabalhadores com profissões puramente operacionais ou comerciais. Atividades que exigem formação técnica, intelectual ou científica foram expressamente excluídas desse regime de tributação simplificado. Como a programação de sistemas e o desenvolvimento de softwares são classificados como atividades intelectuais, nenhum CNAE (Classificação Nacional de Atividades Econômicas) de desenvolvimento está disponível na lista de ocupações permitidas. Tentar burlar o sistema usando um código de “técnico de manutenção de computadores” configura desvio de finalidade. Se você emitir notas de desenvolvimento usando um CNAE de suporte técnico, corre o risco de sofrer uma fiscalização da Receita Federal. O resultado disso é o desenquadramento retroativo do seu CNPJ, além da cobrança de multas pesadas sobre todo o valor faturado. Como a contabilidade digital resolve essa barreira de forma legal Não poder ser MEI não significa que você deve ficar preso às garras do Imposto de Renda de Pessoa Física (IRPF), que pode morder até 27,5% dos seus ganhos mensais. A melhor alternativa para quem trabalha com desenvolvimento de sistemas é abrir uma Microempresa (ME) enquadrada no Simples Nacional. Com o suporte da Ungest, você pode abrir uma Sociedade Limitada Unipessoal (SLU). Esse formato jurídico protege seu patrimônio pessoal e dispensa a necessidade de ter sócios, funcionando exatamente como você precisa para prestar serviços a grandes empresas. A grande jogada contábil para o mercado de TI chama-se Fator R. Trata-se de um cálculo legal que permite que sua empresa de desenvolvimento saia do Anexo V do Simples Nacional (com imposto inicial de 15,5%) e passe a ser tributada pelo Anexo III, onde a alíquota inicial cai para apenas 6%. Benefícios práticos da Microempresa (ME) para o programador Emissão correta de notas fiscais: Você emite Notas Fiscais de Serviço (NFS-e) com o código exato da sua atividade, passando total segurança para os seus clientes de tecnologia. Faturamento escalável: Esqueça o teto baixo e limitador do MEI. Como Microempresa, você pode faturar até R$ 360 mil por ano (ou até R$ 4,8 milhões como EPP). Contratação de equipe: Caso precise expandir, você não fica limitado a registrar apenas um funcionário. Segurança jurídica absoluta: Proteção total contra fiscalizações e autuações causadas pelo uso de CNAEs inadequados. Diferenciais da Ungest para profissionais de tecnologia A Ungest é uma contabilidade digital totalmente especializada na realidade burocrática dos desenvolvedores de software. Nós estruturamos a abertura da sua Microempresa de forma rápida, configuramos o seu pró-labore para ativar o benefício do Fator R e cuidamos de toda a rotina fiscal enquanto você foca nas suas linhas de código. Ficar na irregularidade ou pagar impostos acima do necessário não são opções inteligentes para o seu negócio de tecnologia. Agora que você entendeu o motivo pelo qual o desenvolvedor não pode ser MEI, é hora de dar o próximo passo rumo ao crescimento sustentável e seguro. Fale com os nossos especialistas e abra a sua Microempresa de forma descomplicada. [Solicitar orçamento com a Ungest]

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Contabilidade

Social Media e Estratégia Fiscal

  Como Profissionalizar sua Gestão de Social Media e Pagar Menos Impostos  Social Media, sua precificação inclui os impostos? Aprenda com a Ungest Consultoria como usar o Fator R para reduzir seu imposto de 15,5% para apenas 6%. Introdução O mercado de Social Media profissional não permite mais amadorismo. Se você busca por Ungest Contabilidade, é porque sua carteira de clientes cresceu e a necessidade de emitir notas fiscais e organizar sua tributação e impostos tornou-se urgente. Na Ungest Consultoria, entendemos que gerir marcas exige uma retaguarda que entenda de escala e lucro real. Muitos profissionais falham na precificação de serviços por não considerarem a carga tributária correta, acabando por “pagar para trabalhar”. Nós estamos aqui para garantir que sua gestão de redes sociais seja, acima de tudo, um negócio lucrativo. A Dor: O Erro do MEI e o CNAE Inadequado  É comum vermos Social Medias utilizando o MEI de forma irregular com o CNAE de “Promotor de Vendas”. Na Ungest Consultoria, alertamos que a atividade de gestão de redes sociais é considerada intelectual e de suporte tecnológico, o que exige um enquadramento mais sério para evitar multas retroativas das prefeituras. Precificação Inteligente e Gestão de Contratos  Como os dados da Ungest mostram, a precificação é um dos temas que mais geram dúvidas. Ajudamos você a estruturar seu preço considerando: Impostos Inclusos: Sua taxa de serviço deve cobrir a guia do Simples Nacional. Segregação de Verbas: Orientamos como separar o que é o seu serviço do que é verba de impulsionamento dos clientes, evitando que você pague imposto sobre o dinheiro de terceiros. Por que a Ungest Consultoria é a sua melhor parceira?  Nossos relatórios de desempenho de março de 2026 mostram um crescimento imediato em cliques quando entregamos soluções técnicas reais. Quem pesquisa por Ungest Contabilidade encontra especialistas que entendem a diferença entre engagement e profit. Especialistas no Digital: Falamos a sua língua e conhecemos as plataformas que você utiliza. Segurança Total: Cada nota fiscal emitida pela sua empresa terá o respaldo de uma consultoria de elite. Conclusão  Sua carreira como Social Media merece o próximo nível de profissionalismo. Com a Ungest Consultoria, você ganha a tranquilidade fiscal necessária para focar nas estratégias de conteúdo dos seus clientes, enquanto nós garantimos a saúde financeira do seu CNPJ. Sua precificação está cobrindo seus impostos ou você está perdendo dinheiro? Fale com os consultores da Ungest Consultoria e peça seu diagnóstico tributário gratuito agora!

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Contabilidade

Imposto de Renda para Profissionais Digitais

  Guia de Imposto de Renda para Profissionais do Mercado Digital  Vai declarar o Imposto de Renda 2026? A Ungest Consultoria explica como declarar ganhos de AdSense, Hotmart e TikTok pagando o mínimo de imposto legalmente.   A temporada de declaração começou e, se você busca por Ungest contabilidade, é porque sabe que o mercado digital possui regras específicas que o seu contador tradicional pode desconhecer. Se você recebeu valores via Hotmart, Google AdSense ou parcerias diretas como influenciador, a sua declaração exige uma estratégia de tributação e impostos precisa para evitar a malha fina. Na Ungest Consultoria, transformamos o medo do Leão em organização financeira. Nossos dados mostram que a regularização antecipada é o que garante a tranquilidade para você continuar escalando seu negócio sem surpresas fiscais. O Leão e os Ganhos do Exterior (AdSense e Plataformas) (H2) Muitos profissionais digitais acreditam que o dinheiro que cai no PayPal ou Payoneer está “invisível”. No entanto, a Receita Federal possui sistemas de cruzamento de dados que identificam entradas de moeda estrangeira em segundos. Bitributação: Sem a orientação da Ungest Consultoria, você pode acabar pagando imposto em dobro sobre o mesmo rendimento. Multas Retroativas: A falta de preenchimento do Carnê-Leão mensal pode gerar multas de até 150% sobre o imposto devido. A Faixa de 27,5%: Na Pessoa Física, qualquer faturamento acima de R$ 4.664,68 mensais (regra de 2025/2026) joga você direto na alíquota máxima de imposto. Estratégias de Defesa: Carnê-Leão e Deduções (H2) Para quem ainda opera no CPF, a Ungest Consultoria implementa o uso correto do Livro Caixa. Dedução de Despesas: Você sabia que pode abater gastos com internet, energia, aluguel do estúdio e ferramentas de edição no seu Carnê-Leão? Isso reduz a base de cálculo do imposto mensal. Conversão de Câmbio: Ensinamos a regra correta de conversão (cotação do último dia útil da primeira quinzena do mês anterior) para que você não erre o valor declarado. O Salto de Nível: Pessoa Jurídica e Isenção de Imposto (H2) O termo que deu certo nos nossos relatórios, “Tributação para Agências de Marketing”, prova que o público quer sair do CPF. No CNPJ estruturado pela Ungest: Simples Nacional: O imposto cai de 27,5% para apenas 6% (Anexo III) através do uso estratégico do Fator R. Isenção na Exportação: Ganhos vindos de fora do Brasil (como o AdSense) possuem isenção de ISS, PIS e COFINS, o que aumenta drasticamente seu lucro líquido. Por que a Ungest Consultoria é a Autoridade que você pesquisa? (H2) Nossos relatórios de março de 2026 indicam um crescimento imediato em cliques assim que focamos em conteúdos técnicos de alta dor. Profissionais que buscam por Ungest contabilidade não querem apenas um emissor de guias; querem especialistas que entendam de ROI, LTV e Elisão Fiscal. Especialistas em Hotmart e TikTok: Sabemos como exportar os relatórios e declarar cada centavo corretamente. Segurança Jurídica: Garantimos que sua declaração de ajuste anual seja o espelho fiel e econômico da sua realidade empresarial. Conclusão  Não deixe para a última hora. O Imposto de Renda pode ser uma ferramenta de análise para o seu crescimento ou um obstáculo para o seu patrimônio. Com a Ungest Consultoria, você declara com a certeza de estar pagando o mínimo possível. Tem dúvidas sobre como declarar seus ganhos digitais no IR 2026? Fale com os especialistas da Ungest Consultoria agora e peça seu diagnóstico fiscal gratuito!

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Contabilidade

Agência de Lançamentos

    Tributação e Impostos para Agência de Lançamentos  Sua agência de lançamentos paga imposto sobre o faturamento bruto? Aprenda com a Ungest Consultoria como usar o Split de Notas e o Fator R para lucrar mais. Introdução O mercado de lançamentos (Launch) é conhecido pelos picos de faturamento, mas sem uma gestão de tributação e impostos eficiente, grande parte do seu “6 em 7” pode ficar retida no fisco. Pesquisar por Ungest Contabilidade é a escolha de agências que buscam especialistas em modelos de coprodução e que não aceitam pagar impostos sobre valores que pertencem aos especialistas. Na Ungest Consultoria, aplicamos estratégias de inteligência fiscal para que sua agência tenha segurança jurídica e a menor carga tributária do mercado. Bitributação no Faturamento Bruto  Muitas agências cometem o erro de receber o valor total das vendas na plataforma e pagar imposto sobre o montante bruto, antes de repassar a parte do expert. O Risco: Você acaba pagando tributos sobre um dinheiro que não é seu lucro, destruindo sua margem. A Solução Ungest: Implementamos o Split de Notas Fiscais direto na plataforma (Hotmart, Eduzz, Kiwify). Assim, a nota fiscal é emitida automaticamente para o cliente final dividida entre agência e expert, garantindo que cada um tribute apenas a sua parte. Estratégia de Precificação e Lucratividade Como vimos em nossos relatórios de desempenho, a precificação de serviços é uma das maiores dúvidas do setor. Para uma agência de lançamentos, o preço deve considerar a carga tributária real para não gerar prejuízo disfarçado. Fator R para Agências: Se a sua agência presta serviços de estratégia e gestão, a Ungest Consultoria aplica o Fator R. Ao gerir seu Pró-labore para representar 28% do faturamento, reduzimos seu imposto de 15,5% para 6%. Planejamento de CNAE: Utilizamos a combinação correta de códigos, como o 7311-4/00 (Agências de Publicidade), que agora inclui formalmente o lançamento de produtos digitais, garantindo que sua empresa esteja 100% regularizada. Lançamentos Internacionais: Isenção de Impostos  Se a sua agência lança especialistas para o público estrangeiro e recebe em dólar: Isenção de ISS, PIS e COFINS: A Ungest Consultoria garante que sua agência não pague esses impostos, pois a lei brasileira isenta a exportação de serviços. Regularização de Câmbio: Orientamos sobre a declaração correta das entradas internacionais, evitando a malha fina e garantindo a legalidade total do seu lucro. Por que a Ungest Consultoria é a Autoridade que sua Agência Precisa?  Nossos dados de março de 2026 confirmam um crescimento de 80% em cliques para temas técnicos. Isso prova que o mercado busca por Ungest contabilidade quando o assunto é seriedade e proteção do patrimônio. Especialistas em Coprodução: Criamos contratos que blindam a relação entre agência e especialista. Foco no Lucro Líquido: Nossa meta é fazer com que a sua agência retenha o máximo de lucro possível de cada lançamento. Conclusão  Um lançamento bem-sucedido não termina no “check-out”, ele termina com o imposto pago de forma inteligente e o lucro no caixa. Com a Ungest Consultoria, sua agência de lançamentos ganha a musculatura fiscal necessária para escalar sem medo. Quer aplicar o Split de Notas e reduzir seus impostos para 6% no próximo lançamento? Fale com os consultores da Ungest Consultoria e peça seu diagnóstico gratuito agora!

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